Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC

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STIC

Processo de Gerenciamento de Riscos de TIC

(Anexo II do Ato n. 980/2023-PR, DJe 136 de 25 de julho de 2023 - DJE - SEI)

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Dono do processo: Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

Definir as etapas e procedimentos a serem aplicados no processo de Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação, atribuir papéis e responsabilidades para garantir o andamento efetivo do processo e definir método de controle.

  • Integrar toda a cadeia de gestão de riscos;

  • Promover a análise de eventos internos e externos que podem impactar a STIC;

  • Estabelecer procedimentos que vão facilitar a gestão do risco de TIC;

  • Definir papéis e responsabilidades na identificação e no tratamento de riscos;

  • Conciliar o gerenciamento de riscos com o contexto interno e externo;

  • Atualizar o plano de riscos específicos de acordo com os riscos identificados ou potenciais;

  • Incentivar a adesão do processo por toda a STIC;

  • Promover constante evolução do nível de maturidade da gestão de riscos; e

  • Manter o plano de riscos de TIC alinhado ao plano de risco geral da instituição.

Fluxo:

(clique na imagem par ampliar)

RISCOSv3

Papeis e Responsabilidades:

Atividades/Funções

Identificador do Risco

Colaborador STIC

Gestor do Risco

Secretário(a) de TIC

Unidade de Registro

CGESTIC

Informar o risco para algum colaborador da STIC

R/A

I

-

-

-

-

Analisa o risco dentro do plano e identificar o gestor

-

R/A

I

-

-

-

1. Encaminha para a consolidação de riscos

-

R/A

-

-

I

 

2. Registra risco e encaminha ao Gestor do Risco

-

R/A

-

I

-

-

3. Avalia e Registra Ação de Tratamento

-

-

R/A

-

-

-

4. Determinar o Processo de TIC

-

-

I

R/A

-

-

5. Atualiza plano de risco relacionado

-

-

R

-

I

C

6. Encaminha para a consolidação de riscos

-

-

R/A

-

I

-

7. Consolidação em documento central de riscos da STIC

-

I

I

I

R/A

I

8. Elabora relatório com as últimas atualizações

-

-

-

-

R/A

C/I

9. Avalia e Delibera acerca dos riscos

-

-

C/I

-

C/I

R/A

10. Encaminha sugestão de tratamento

-

-

I

-

-

R/A

Descrição das Atividades:

Entrada(s):

Identificação de risco potencial ou situação que pode ser percebida como tal

Procedimentos:

Informar o risco detectado a qualquer colaborador da STIC.

Saída(s):

Ciência a um colaborador da STIC sobre a informação de risco potencial ou situação que pode ser percebida como tal;

Atividade:

1. Encaminha para consolidação de riscos

Entrada(s):

Plano de Riscos;

Procedimentos:

Encaminhar para consolidação dos riscos.

Saída(s):

Informação para unidade de registro conhecer e documentar o Plano de Riscos no documento central.

Atividade:

2. Registra o risco e encaminhar ao gestor do risco

Entrada(s):

Informação de risco potencial ou situação que pode ser percebida como tal;

Procedimentos:

Colaborador da STIC registra o risco potencial.

Saída(s):

Informação sobre risco potencial sem gestor do risco identificado;

Informação sobre risco potencial com gestor do risco identificado;

Atividade:

3. Avalia e Registra ação de tratamento

Entrada(s):

Informação sobre risco potencial com gestor do risco identificado;

Despacho ao Gestor do Risco com sugestão de tratamento adicional ou em substituição ao utilizado.

Procedimentos:

Gestor do Risco avalia o risco de acordo com o resultado da análise de probabilidade e impacto e registra ação de tratamento.

Saída(s):

Risco potencial analisado e com tratamento definido.

Risco potencial já conhecido e incluído em plano de risco relacionado.

Atividade:

4. Determina o processo de TIC

Entrada(s):

Informação sobre risco potencial sem gestor do risco identificado;

Procedimentos:

Secretário(a) de TIC analisa o risco e define um gestor observando os processos de TIC instituídos e as atribuições das unidades.

Saída(s):

Informação sobre risco potencial com gestor do risco identificado;

Atividade:

5. Atualiza plano de risco relacionado

Entrada(s):

Análise acerca da necessidade de alteração do plano de riscos.

Procedimentos:

5.1 Analisar o risco e alterar o plano de risco para inserir o tratamento aplicado.

5.2 Analisar o risco e não alterar o plano.

Saída(s):

Plano de risco atualizado com as novas informações de tratamento.

Atividade:

6. Encaminha para consolidação de riscos

Entrada(s):

Plano de risco atualizado com as novas informações de tratamento.

Procedimentos:

Gestor do Risco envia Plano de Riscos atualizado à Unidade de Registro.

Saída(s):

Plano de Riscos atualizado.

Atividade:

7. Consolida em documento central de riscos

Entrada(s):

Informação para unidade de registro conhecer e documentar o Plano de Riscos no documento central.

Comunicação interna com o Plano de Riscos atualizado com as novas informações de tratamento.

Procedimentos:

Responsável pela Unidade de Registro cria versão do documento Central de Riscos com as atualizações.

Saída(s):

Documento Central de Riscos atualizado.

Atividade:

8. Elabora relatório trimestral com as últimas atualizações

Entrada(s):

Documento Central de Riscos atualizado.

Procedimentos:

Unidade de Registro elabora relatório com as alterações do trimestre no plano de risco.

Saída(s):

Relatório trimestral das atualizações do documento Central de Riscos.

Atividade:

9. Avalia e Delibera acerca dos Riscos

Entrada(s):

Relatório trimestral das atualizações do documento Central de Riscos.

Procedimentos:

Cgestic analisa o relatório trimestral e delibera sobre os riscos e ações de tratamento propostas.

Saída(s):

Ata do CGesTIC contendo sugestão de ações de tratamento;

Ata do CGesTIC conhecendo e concordando com as informações apresentadas;

Atividade:

10. Encaminha sugestão de tratamento

Entrada(s):

Ata do CGesTIC contendo sugestão de ações de tratamento;

Procedimentos:

Cgestic encaminha despacho ao Gestor do Risco com sugestão de tratamento adicional ou em substituição ao utilizado.

Saída(s):

Despacho ao Gestor do Risco com sugestão de tratamento adicional ou em substituição ao utilizado.

Atividade:

11. Encaminha sugestão de tratamento

Entrada(s):

Ata do CGesTIC conhecendo e concordando com as informações apresentadas;

Procedimentos:

Cgestic encaminha as informações mais relevantes sobre riscos para conhecimento e se necessário deliberação.

Saída(s):

Despacho ao CGSI;

Despacho ao CGTIC;

Indicador do Processo

ID

1

Processo

Gerenciamento de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação

Dono do Processo

Secretário(a) de TIC

Indicador

Índice de Atualização do Documento Central de Riscos

Justificativa

Manter o controle das atualizações realizadas no Documento Central de Riscos.

Periodicidade

Anual, em janeiro de cada exercício.

Intervalo

Janeiro a dezembro do exercício anterior.

Regra de Cálculo

riscos indicador

Meta

4 Atualizações do Documento Central de Riscos

Origem dos Dados

SEI

Responsável pela Coleta

Divisão de Estratégia e Serviços de TIC

Responsável pela análise do indicador

Secretário(a) de TIC

Matriz de Avaliação de Riscos

PROBABILIDADE

IMPACTO

Descrição (valor)

Muito baixo (1)

Baixo (3)

Médio (5)

Alto (7)

Muito Alto (9)

Muito baixa (1)

1

3

5

7

9

Baixa (3)

3

9

15

21

27

Média (5)

5

15

25

35

45

Alta (7)

7

21

35

49

63

Muito Alta (9)

9

27

45

63

81

Molo de Plano de Riscos

INFORMAÇÕES GERAIS DO PLANO DE RISCO

Unidade Responsável

 

Descrição e Objetivo

 

Unidades Envolvidas no Levantamento

 

Gestor do Risco

 

Equipe de Elaboração

   
   
   

Evento

Causa

Consequência

Probabilidade (P)*

Impacto (I)*

Risco Avaliado
(P X I)

Resposta*

Tarefa

Responsável

-

-

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-

-

-

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Poder Judiciário de Rondônia

Poder Judiciário do Estado de Rondônia
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